Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 22.884,48 )
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 13.884,48 )
   0000115/2024 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 13.884,48
       Total R$ 13.884,48
Total R$ 13.884,48
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 9.000,00 )
   0000104/2024 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 9.000,00
       Total R$ 9.000,00
Total R$ 9.000,00
       Total R$ 22.884,48
Total R$ 22.884,48
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
  
Não existem dados para mostrar
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
Não existem dados para mostrar
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
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