Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 4.870,00 )
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 4.870,00 )
   0000092/2024 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 4.870,00
       Total R$ 4.870,00
Total R$ 4.870,00
       Total R$ 4.870,00
Total R$ 4.870,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 4.870,00 )
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 4.870,00 )
   0000092/2024 0000178/2024 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 4.870,00
        Total R$ 4.870,00
Total R$ 4.870,00
        Total R$ 4.870,00
Total R$ 4.870,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 4.870,00 )
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 4.870,00 )
   0000178/2024 0000188/2024 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 4.870,00
         Total R$ 4.870,00
Total R$ 4.870,00
         Total R$ 4.870,00
Total R$ 4.870,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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