Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 18.000,00 )
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 10.800,00 )
   0000056/2026 Original001 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - Manut e Operacao das Acoes, Funcoes e Atividades AdminitrativasR$ 10.800,00
       Total R$ 10.800,00
Total R$ 10.800,00
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 7.200,00 )
   0000119/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 7.200,00
       Total R$ 7.200,00
Total R$ 7.200,00
       Total R$ 18.000,00
Total R$ 18.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 15.361,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 709,11 )
   0000056/2026 0000073/2026 Original001 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - Manut e Operacao das Acoes, Funcoes e Atividades AdminitrativasR$ 709,11
        Total R$ 709,11
Total R$ 709,11
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 743,26 )
   0000119/2025 0000665/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 743,26
        Total R$ 743,26
Total R$ 743,26
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 787,90 )
   0000119/2025 0000612/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 787,90
        Total R$ 787,90
Total R$ 787,90
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 900,00 )
   0000119/2025 0000533/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 900,00
        Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 900,00 )
   0000119/2025 0000436/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 900,00
        Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 01/09/2025 ( Total R$ 900,00 )
   0000119/2025 0000394/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 900,00
        Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 900,00 )
   0000119/2025 0000346/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 900,00
        Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 787,90 )
   0000119/2025 0000298/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 787,90
        Total R$ 787,90
Total R$ 787,90
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 2.314,00 ) (Continua na próxima página)
   0000072/2023 0000225/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 724,90
   0000072/2023 0000224/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 724,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 14.723,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 675,08 )
   0000073/2026 0000088/2026 OriginalOrcamentario001 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - Manut e Operacao das Acoes, Funcoes e Atividades AdminitrativasR$ 675,08
         Total R$ 675,08
Total R$ 675,08
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 707,59 )
   0000665/2025 0000012/2026 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 707,59
         Total R$ 707,59
Total R$ 707,59
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 750,09 )
   0000612/2025 0000647/2025 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 750,09
         Total R$ 750,09
Total R$ 750,09
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 856,80 )
   0000533/2025 0000578/2025 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 856,80
         Total R$ 856,80
Total R$ 856,80
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 856,80 )
   0000436/2025 0000477/2025 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 856,80
         Total R$ 856,80
Total R$ 856,80
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 856,80 )
   0000394/2025 0000426/2025 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 856,80
         Total R$ 856,80
Total R$ 856,80
 Data: 18/08/2025 ( Total R$ 856,80 )
   0000346/2025 0000390/2025 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 856,80
         Total R$ 856,80
Total R$ 856,80
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 750,09 )
   0000298/2025 0000320/2025 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 750,09
         Total R$ 750,09
Total R$ 750,09
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 2.202,94 ) (Continua na próxima página)
   0000225/2025 0000247/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 690,11
   0000224/2025 0000246/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 690,11
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 39.000,00 )
  08/05/2025000005/2025COMPRAS E OUTROS SERVICOSContratacao de empresa especializada e autorizada pela ANATEL, na prestacao dos servicos de telefonia movel e o fornecimento de 10 aparelhos smartphones habilitados, em regime de comodato, com faturamento pos pago, para atender as necessidades do SAAE - SVIGENTER$ 21.600,00
  08/05/2023000005/2023COMPRAS E OUTROS SERVICOSContratacao de Servicos de Telefonia movel com comodado de aparelhosTERMINO DE PRAZOR$ 17.400,00
        Total R$ 39.000,00
Total R$ 39.000,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS