Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 3.300,00 )
 Data: 15/08/2025 ( Total R$ 3.300,00 )
   0000210/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 3.300,00
       Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
       Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 3.300,00 )
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 3.300,00 )
   0000210/2025 0000382/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 3.300,00
        Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
        Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 3.300,00 )
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 3.300,00 )
   0000382/2025 0000419/2025 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 3.300,00
         Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
         Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS