Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 7.104,00 )
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 5.476,00 )
   0000069/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 5.476,00
       Total R$ 5.476,00
Total R$ 5.476,00
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 1.628,00 )
   0000033/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 1.628,00
       Total R$ 1.628,00
Total R$ 1.628,00
       Total R$ 7.104,00
Total R$ 7.104,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.628,00 )
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 1.628,00 )
   0000033/2025 0000087/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 1.628,00
        Total R$ 1.628,00
Total R$ 1.628,00
        Total R$ 1.628,00
Total R$ 1.628,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.608,46 )
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 1.608,46 )
   0000087/2025 0000106/2025 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 1.608,46
         Total R$ 1.608,46
Total R$ 1.608,46
         Total R$ 1.608,46
Total R$ 1.608,46
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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