Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 11.670,00 )
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 11.670,00 )
   0000130/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 11.670,00
       Total R$ 11.670,00
Total R$ 11.670,00
       Total R$ 11.670,00
Total R$ 11.670,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 11.670,00 )
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 11.670,00 )
   0000130/2025 0000414/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 11.670,00
        Total R$ 11.670,00
Total R$ 11.670,00
        Total R$ 11.670,00
Total R$ 11.670,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 11.670,00 )
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 11.670,00 )
   0000414/2025 0000447/2025 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 11.670,00
         Total R$ 11.670,00
Total R$ 11.670,00
         Total R$ 11.670,00
Total R$ 11.670,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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