Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 319,20 )
 Data: 24/07/2025 ( Total -R$ 0,40 )
   0000127/2025 Anulacao01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE-R$ 0,40
       Total -R$ 0,40
Total -R$ 0,40
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 319,60 )
   0000127/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 319,60
       Total R$ 319,60
Total R$ 319,60
       Total R$ 319,20
Total R$ 319,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 319,20 )
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 319,20 )
   0000127/2025 0000249/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 319,20
        Total R$ 319,20
Total R$ 319,20
        Total R$ 319,20
Total R$ 319,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 315,37 )
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 315,37 )
   0000249/2025 0000275/2025 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 315,37
         Total R$ 315,37
Total R$ 315,37
         Total R$ 315,37
Total R$ 315,37
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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