Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 4.644,00 )
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 4.644,00 )
   0000044/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 4.644,00
       Total R$ 4.644,00
Total R$ 4.644,00
       Total R$ 4.644,00
Total R$ 4.644,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 4.644,00 )
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 4.644,00 )
   0000044/2025 0000131/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 4.644,00
        Total R$ 4.644,00
Total R$ 4.644,00
        Total R$ 4.644,00
Total R$ 4.644,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.548,00 )
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 1.548,00 )
   0000131/2025 0000134/2025 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAER$ 1.548,00
         Total R$ 1.548,00
Total R$ 1.548,00
         Total R$ 1.548,00
Total R$ 1.548,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS