Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 9.097,00 )
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 9.097,00 )
   0000087/2024 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 9.097,00
       Total R$ 9.097,00
Total R$ 9.097,00
       Total R$ 9.097,00
Total R$ 9.097,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 9.097,00 )
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 9.097,00 )
   0000087/2024 0000157/2024 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 9.097,00
        Total R$ 9.097,00
Total R$ 9.097,00
        Total R$ 9.097,00
Total R$ 9.097,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 9.097,00 )
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 9.097,00 )
   0000157/2024 0000168/2024 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 9.097,00
         Total R$ 9.097,00
Total R$ 9.097,00
         Total R$ 9.097,00
Total R$ 9.097,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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