Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.682,50 )
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 1.682,50 )
   0000256/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 1.682,50
       Total R$ 1.682,50
Total R$ 1.682,50
       Total R$ 1.682,50
Total R$ 1.682,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.682,50 )
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 1.682,50 )
   0000256/2025 0000563/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 1.682,50
        Total R$ 1.682,50
Total R$ 1.682,50
        Total R$ 1.682,50
Total R$ 1.682,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.682,50 )
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 1.682,50 )
   0000563/2025 0000606/2025 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 1.682,50
         Total R$ 1.682,50
Total R$ 1.682,50
         Total R$ 1.682,50
Total R$ 1.682,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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